SANTO DOMINGO, República Dominicana: – La dirección de Comedores Económicos afirmó este miércoles que el informe de la auditoría realizado por la Contraloría General de la República durante el primer año de la gestión, datan de años anteriores al 2020.
Mediante una nota de prensa, externaron que el 85% de las inobservancias y omisiones evidenciadas en el funcionamiento de control interno, la administración actual le comunicó que la mayoría han sido subsanadas en estos casi 3 años de gestión. Comedores Económicos, agregó que, dentro de las observaciones hechas por la Contraloría se encuentra el hecho de que los bienes inmuebles no poseen títulos de propiedad, la cual es una debilidad de todo el Estado dominicano, y según la institución está siendo superada por el Gobierno mediante la priorización de las propiedades públicas.
Argumentaron que los remolques de las cocinas móviles adquiridas en el año 2009 no fueron matriculados, subrayando que su gestión ha iniciado el proceso para dotar las cocinas móviles de matrículas.
Asimismo, explicaron que en cuanto a los 4 colaboradores laborando en más de una institución, que cita el documento de la Contraloría, fue excluido del informe ya que las evidencias presentadas demuestran que los maestros y pensionados por Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) según el reglamento de pensiones, jubilaciones y plan de retiro están facultados para laborar en varias instituciones.
Otro punto que señalaron fue el referente a los reportes de proyección de raciones cocidas del área de costos vs el área de producción, argumentando que es el resultado de la optimización de los productos en la producción de raciones cocidas, las diferencias reflejadas atienden a que el departamento de costos proyectó una inversión mayor a la ejecutada.
En tanto, externaron que sobre las cuentas bancarias sin autorización de la Tesorería Nacional, fueron cuentas aperturadas en pasadas gestiones durante los años 2006 y 2014, según certificaciones del Banco de Reservas.
Por último, se refirieron a la deficiencia en la política de cuentas por pagar, inexistencia de auxiliar de activos fijos, documentos con falta de un sello etc., la falta de sistema automatizado (institución encontrada sin automatización de ninguna índole), entre otros aspectos de carácter administrativos y de procedimientos, donde afirmaron que la actual gestión ha estado trabajando en las mejoras necesarias.
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